如何规避亚马逊欧洲站VAT税务问题,让利润最大化!

VAT与EORIVAT是增值税(ValueAddedTax)的简称,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也即是指货物售价的利润税。(亚马逊在欧洲共有5个站点英、德、西、法和意)当货物进入德国(按欧盟法例),货物缴纳进口增值税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORTVAT),再按销售额交相应的销售税(SALESVAT)。EROI(EconomicOperatorRegistrationand

VAT与EORI

VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也即是指货物售价的利润税。(亚马逊在欧洲共有5个站点 英、德、西、法和意)当货物进入德国(按欧盟法例),货物缴纳进口增值税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。

EROI(Economic Operator Registration and identification)指的是只要有在欧盟内进行经济活动,尤其是进行进出口贸易的个人卖家、企业、公司都必须登记的号码。号码是由欧盟成员国的阻缩煮海关统容颁布给企业或个人与海关交流的唯一必备数字标识,一国注册全欧盟通用。简单来说,就是思专翟货物进出口时的“身份证”,卖家进行报关登记使用的号码。需要注意一点的是,有了VAT才能申请EORI。

并且现在只要做欧洲站,VAT是必经之路,当然也包括中东等一些其他国家也是需要的,注册VAT其实就是注册一个欧盟地区的税号,以便于欧盟各国向在各平台的卖家征收增值税。所以对于想要入驻欧洲站的卖家来说,提前做好了解是很有必要的。

分为几个要点

  1. 哪些卖家需要注册VAT?

  2. 为什么要缴纳VAT?

  3. VAT的计算方式?

哪些卖家需要注册VAT?

1、欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W;

2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA海外仓,按规定都要注册VAT并交纳;

3、从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和交纳销售额;

只要符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税为什么要缴纳VAT?

1、没有VAT税号,则无法享受进口增值税退税;

2、没有VAT税号货物会无法清关;

3、使用他人VAT税号货物会被查扣;

4、没有VAT发票提供给海外客户,就可能会随时被取消交易甚至给差评;

5、亚马逊、eBay等跨境电商平台被欧洲税务局要求提供VAT号,如果商家没有VAT号将被封店,影响到其他平台上的业务开展;

VAT的计算方式?

VAT缴税=销售VAT-进口VAT

进口VAT的计算公式:

IMPORT VAT(进口增值税)= (申报货值 + 头程运费 +DUTY)X 20%(这是商家可以退回)

IMPORT DUTY(关税) = 申报货值 X 产品税率

销售VAT的计算公式:

销售价格÷(1+20%)×20%=销售价格÷6

100英镑含税销售额=16.7英镑税+83.3英镑税不含税销售额

20%是指16.7除以83.3

卖家不缴纳增值税会有什么后果?

卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延伸、错误或虚假申报,都可能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向电商平台举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚;

有很多卖家朋友肯定想问自己能否操作注册VAT号,可以的,申请不难,但是后续遇到税务问题,卖家可能不太专业,不知道如何处理;没有本土的地址挂靠,可能收不到税局邮寄的信件;并且VAT的申请较为繁琐,特别是对大公司来说比较浪费时间,委托给代理服务商可以省时省力。

随着跨境电商服务商的发展趋势来看,平台规则越来越透明,很多不合规的服务商将会逐渐被淹没!平台正规化是必然的,所以卖家在选择VAT服务商的时候需要擦亮双眼,看准其操作是否合规。

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