• VAT干货你知道多少!

    VAT 如今,凡是想要顺利进入欧洲市场做业务的跨境电商卖家们,相信都清楚VAT的重要性。 一入跨境深似海,除了已经了解和掌握的知识点,还有很多方面需要卖家及时学习,特别是各国VAT注册申报,已经是跨境电商必不可少的一步。 1、什么是VAT VAT是Value Added Tax的简称,这是欧盟国家普遍使用的销售增值税。 当货物进入欧洲(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。 之前像eBay、Amazon这类平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。 但从2017年开始,亚马逊欧洲站相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处理。 2、注意 √ 收到VAT税号后,需要注意VAT的生效日期,在VAT证书的右上方,VAT号码为英国销售商业发票需要备注的销售税号。 √ 在VAT号生效的3-5个工作日,查询EORI 号码是否生效。 √ EORI号码为欧盟进口清关必须要有的清关号码。只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。 所需资料 1、英国VAT申请所需资料 √ 公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。 √ 法人身份证。 √ 法人的2个证明文件(出生证明、结婚证等)。 √ 客户登记信息表。 2、德国VAT申请所需资料 √公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。 √法人护照或身份证。 √法人的2个证明文件(出生证明、结婚证等)。 √客户登记信息表。 √授权书原件2份+EORI授权书原件2份(如已有或正在办理的欧盟国家的EORI号,则无需此项)。 3、法国VAT申请所需资料 √公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。 √股东及法人董事的护照或身份证(推荐护照)。 √客户登记信息表。 √法国税务代表委托函。 4、意大利VAT申请所需资料 √公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。 √法人身份证或护照。 √客户登记信息表。 5、西班牙VAT申请所需资料 √公司营业执照(香港公司需要CR、BR、NNC1扫描件,需要做公证及海牙认证)。 √法人身份证或护照。 √客户登记信息表。 总结 现在只要做欧洲站,VAT是必经之路,不管是大卖家还是小卖家,都需要提前做好了解,对VAT注册问题了解的越清楚越好。 并且注册不同国家的亚马逊VAT,需要准备的VAT注册资料也会有所差异,可以找专业正规的代理机构快速为你办理,后续遇到税务问题,也可以帮忙处理。 当然面对如今鱼龙混杂的市场,选择靠谱负责的税务代理极为重要,跨境电商卖家要明辨呀~ (来源: 东盟跨境叔) 以上内容属作者个人观点,不代表立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。 标签:税务 知识产权 VAT 欧洲 东盟跨境叔 欧洲VAT 欧洲知识产权 vat税号 如何计算德国vat 欧洲站亚马逊vat 亚马逊vat如何收费 亚马逊vat邮件 亚马逊的意大利vat是什么 购买美国商标亚马逊 亚马逊vat亚马逊
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  • VAT费用怎么收?VAT和关税的区别、收取费用及常见问题

    任何外币,都是可以退税的,因为退税,跟哪种货币没有关系。退税是因为,你的产品是出口的,国家鼓励出口,所以收取的增值税,就退一部分给你。哪怕客人用人民币给你付款,海外的人民币属于离岸人民币,你可以理解为一种特殊的外汇,也是可以退税的。台湾地区,跟中国大陆,是一个国家,两种体制。所以你的货出口台湾地区,属于“国境之内”,但是“关境之外”,是有退税的。同理,澳门地区,香港地区,只要你的货出口到这两个地区,同样有退税。但如果出口的货物退回,那就是另外一种情况了,之前有位学员也问过这个问题,先来看看他当时的问题:冰大您好,我这边有个涉及到进口方面的问题,想要向您请教:在今年9月份的时候新加坡客户从我这边买了一批LED灯串,是走DHL快递。但出现了不少问题,目前协商是客人快递退回来我们维修。我查了下海关网站,此种产品是免关税的,我一个朋友说清关时是不用征收增值税的。但是联系了几家货代说是需要收增值税,另外我拨打了广州海关的电话,他们也说会代国税部门征收17%增值税。那这种情况下,客人如果退回货物,我这边是否要支付17%增值税呢?货物涉及价值有2万多RMB,当时出口时是DHL快递,没有报关,客人应该也会快递过来。当时我是这么回复他的:像这种情况,客人如果退回货物,是需要支付增值税的。因为你的产品客人退回了,也就是进入了中国市场,自然要征税。唯一的办法,就是退回来的货,退入保税区、保税仓库,或者自贸区,暂时不进入中国市场,那就是报税状态,不需要交增值税。未来你依然卖给别的客户,出口出去了,增值税还是不用交。但是未来你如果卖不出去,货拉回公司,等于是离开了保税区域,就还是要交税。关税和增值税的基本情况就是这些,不知道这么说大家能否理解,其实之前也陆续讲过一些,如果还有疑问,也可以提出来,交流交流。(来源: 毅冰米课)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/101371标签:VAT税 关税怎么收 沙特vat税号 沙特vat的注册 沙特vat税注册
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  • VAT递延是什么?递延和不递延的区别这里都给你总结清楚了

    VAT递延:货物进入欧盟申报国,通过税务递延到最终配送国家。企业只需要在申报国缴纳关税不需要缴纳进口VAT。 比如:货物从比利时,荷兰,德国,英国,等欧盟其他国家,企业只需要在比利时,荷兰缴纳关税,不需要缴纳进口VAT。VAT递延是合法合规的。很多本土欧洲公司如英国德国公司,都是通过比利时,荷兰的税务递延进口,尤其是对商品销售周期比较久的企业,在现金流方面有很大的帮助。 税务递延合规其核心是客户在目的国是否缴纳销售VAT,如果无法保证这点,那么本就合规的申报就会导致不合规。进口VAT是属于进项VAT,销售VAT是属于出项VAT。 VAT申报=出项申报=出项VAT-进项VAT,因此其实货物低申报只能在关税上降低,因为进口VAT是可以抵扣的。 进口时候多交,后面申报时候少交。进口时候少交,后面申报时候多交。需要缴纳的总的VAT由客户的销售额决定,跟客户进口申报没有太大关系 。 C88:是根据客户提供的信息,清关公司申报的回执单,包括信息:进口商,清关公司,申报品名,申报价值,对应税金,海关程序编码等。 DTI:清关公司提交相关的申报信息,海关确认缴纳相应的税金及确认清关完成的官方回执文件,并存储在海关数据库方便海关查验。IEN每一次申报及海关的回执都能形成唯一的进口申报号,可以通过C88跟DTI文件查询。 C88是清关公司的申报回执单,该文件不代表一定就是申报文件,清关公司可以很好的改动该文件,但DTI文件才是官方唯一标准申报文件凭证。 申报销售税方面:销售申报从无VAT到有VAT到VAT零申报到有VAT低申报,这一路剪羊毛发展过来到最后税务局终极目标是有VAT如实申报。 目前大部分企业还是注册VAT低申报销售额,由于整个欧洲的税务执行力度有限,所以企业注册VAT低申报销售额暂时还能相安无事。海关方面:海关不管你是否如实申报销售VAT,海关关心的是关税。 关税税金是根据申报价值和货物海关编码税率来决定的,所以海关会查低申报,漏报,瞒报。即到汇货物品名,数量和申报资料是否一致,申报价值是否合理。 由于比利时、荷兰物流供应链都是本国核心支柱产业,为了保证港口优势及就业率,因此在进口申报比德国,英国,法国,意大利,西班牙,等欧盟国家相对来说宽松的多。标签:亚马逊加拿大站需要vat吗 注册英国公司vat vat申请多少钱
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  • VAT递延对卖家有什么意义

    首先我们先来了解两个概念,一个是VAT,另一个就是VAT递延。VAT是增值税Value Added Tax的简称,与国内增值税类似,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即指货物售价的利润税。当货物进入欧盟地区,货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPROT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。海外公司或个人,只要将货物放在欧盟地区,并产生销售行为,都要申请注册VAT增值税号,并缴纳售后增值税。卖家需按要求进行及时、真实、准确的税务申报。VAT递延呢,也叫Postponed VAT Accounting,简称PVA,也叫财政清关,是指当货物进入欧盟申报国,当货物的目的国为其它欧盟成员国时,可选择VAT递延的方式,即卖家在进口货物时无需缴纳进口增值税,而是通过税务递延到最终的配送国家。了解了VAT和VAT递延的概念后,我们再来看看这一政策对卖家对企业究竟有哪些好处。我们都知道,随着跨境电商的发展,从事跨境电商行业的卖家也与日俱增,而且在此前很长一段时间的红利期内都赚得盆满钵满。但这两年在供应链、物流、航运等成本高涨的情况下,卖家出海的成本也居高不下,尤其欧洲站的卖家还要在进口清关的时候预付一大笔进口增值费用,对企业的资金流转影响是非常大的。而当实行VAT递延之后,卖家无需在进口清关时缴纳进口增值税,举个例子,如果卖家的货物从法国清关,实施法国进口VAT递延,卖家则可以获得延迟缴纳税款的权利,此时只需在法国缴纳相应的关税。因为进口增值税金从交纳到退款需要一定的时间,这种延迟会给进口商带来一定的现金流压力,特别是进口货物价值很高的情况下,因此可称进口增值税会影响跨境企业的现金流和进口成本。常见VAT可递延的国家有荷兰、比利时、意大利、波兰、法国和英国。每个国家的VAT递延都有各自的一些条件和优势,卖家特别是新卖家一定要了解清楚,能申请增值税递延的一定要积极申请,也不失为一种开源节流的有效举措。 标签:增值税 进口 vat 政策 一带一路 税务 意大利vat价格 vat service 办理西班牙vat ce认证需要验厂吗 ce认证时间 欧盟ce认证是什么认证
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  • VAT等不合规卖家难以维持,2018怎么做到跨境物流合规化?

    有人说,“2018年,是跨境电商不折不扣的转折年。”前有欧洲VAT催缴邮件大“扫射”,再到美国海关严查违规申报,就连各大跨境电商平台税收政策也相继紧缩,一系列的强硬措施在卖家圈掀起了腥风血雨,每一轮的严查都让一批卖家倒下,即便是大卖也无所遁形。如此严峻的局势下,以往那些跨境物流不合规的操作也均将一一现形,而这也恰恰说明了一个事实,全面合规跨境电商时代已然不远。VAT疯狂“扫射”、众敌环伺,跨境物流这张牌该如何打?有业内人士指出,当前跨境电商出海合规问题最主要体现在VAT上。早在2017年,欧洲税务局就曾严厉打击部分海外卖家在电商平台上销售存在偷税漏税的行为,现如今,欧洲VAT缴税再被提上议程,先是英国开启对VAT的重查之后,德国也相继爆发VAT危机,另有法国、意大利、西班牙、瑞典等国纷纷效仿。据消息透露,不少身先士卒的卖家因未缴纳VAT被送上“断头台”,即便是月销售上百万的亚马逊大卖家也无一幸免,但凡货物税收漏交或不交税,都极有可能遭到货物被查封以及罚款。而除了VAT事件疯狂“缴杀”以外,在当前合规化的趋势下清关问题同样备受瞩目。行业内部分货代公司、卖家为了价格优势铤而走险,或在清关环节动手脚,或是进行灰色清关,最终都将自尝恶果。就如此前“双清包税”等不合规的物流方式,在很长一段时间十分猖獗,而后遭到严厉打击。另外,目的地国家对于进入海关的货物检验也会更加趋严,如货物电子面单不规范、商品描述不够准确、申报数据有出入等,都可能造成货物被海关扣留产生延误。当卖家们劳心劳力将货物备好,并销售出去,却遭海关查验、扣押,栽在物流运输环节上,未免有些力不从心。更值一提的是,眼下伴随旺季的到来,卖家所面临的物流问题无疑更为严峻。货物在运输途中丢失或损坏概率增高,各种不可抗力因素的集中爆发,也会给跨境电商卖家的经营徒增危机。逐一击破,DHL国际快递如何帮助卖家实现合规运营?张嘴说“合规”容易,但是如何做到“合规”,对于绝大多数卖家而言,并没有太清晰的概念。针对卖家所遇难题,享有国际航空快递领导者之称的中外运-敦豪给出了解决方案,且凭借累积多年的跨境物流经验,充分了解到当前跨境贸易的需求和痛点,不断助力企业走向合规化。DHL国际快递负责人告诉雨果网,“DHL快递可以通过目的地市场的资源支持,来帮助客户及时了解当地税务、关务的要求,并帮助客户做到合理的申报,让其在合规性上做的更好。”就如今年受美国海关p321影响,DHL通过持续地向客户推荐高效的DTP服务、标准合规的发票制作指引,以及提醒客户提供准确的清关人信息,从而快速地帮助客户解决了美国进口申报、征税、查验等环节的问题。又如亚马逊德国站强制要求卖家在2018年12月31日前完成店铺VAT税号上传,否则将会面临关店风险,就此情况,DHL提供了德国Indirect representation 报关模式帮助客户解决当地清关问题。上述负责人指出,DHL CIS专家团队能够及时解决客户面临目的地诸多不确定性的清关问题,提升客户的满意度。而在电子面单的完整性、商品的描述准确性等申报信息上,DHL快递也会进行严格的把关,将申报信息不准确或是存在歧义的面单数据,及时反馈给客户,让其根据标准作出修改,同时通过电子化的自动操作方式,即便快件的数据再多,也不会影响到海关的清关效率。值得一提的是,在合规道路上,DHL快递作为与欧洲渊源较深的公司在中欧业务上占有优势,能够在税务、清关、运输等环节助力卖家成长,与此同时,在一带一路沿线,其也在不断发力。当前,DHL已经在卖家圈中掀起了不同的反响。据了解,中外运-敦豪凭借DHL作为国际快递业领导者的丰富经验和中国外运集团总公司在中国外贸运输市场的经营优势,在国内各主要城市为企业提供最广泛的国际、国内门到门航空快递和物流服务。中外运-敦豪拥有10个大中型口岸,分布在国内重要城市和港口,其中在上海浦东,中外运-敦豪的北亚枢纽作为DHL在亚洲最大的快递转运中心,承担着大量的转运任务,也联接了中国与世界的贸易沟通往来。该枢纽巩固了DHL在网络联接、便捷性、以及成本效益方面的领导地位,也为DHL高质量的服务提供了有力支持。(文章来源:雨果网)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/12066标签:跨境物流 欧洲VAT DHL 英国vat注册教程 英国vat贵不贵 英国vat注册资料 vat税务合规 vat税务合规
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  • VAT的路上谁在狂奔

    税改前夕,这几天人心惶惶的,可能你也听到了一些风吹草动,什么线路包税、IOSS一条龙、无号清关等等的骚操作,尤其让独立站卖家心动,毕竟这里的金额不小,没有犹豫是不正常的。 但是老冯分析一下最近的形势,首先我先跟几大物流服务商聊了一下,几乎是出奇的一致,就是按照发布的法规相应进行配套,执行到位,对没有IOSS号码的卖家收押金代缴。甚至有些物流服务商的通知官宣直接被其他家的公众号改头换脸直接搬上去了,可见他们对欧盟税改是不抱什么侥幸心理的。毕竟在国内和国外都一样,违反税法是重罪,越大的服务商越不敢去碰触红线,这样才能走的远。但是物流商都表示,代收税款这事,他们其实都不愿意干,吃力不讨好,还要垫付一笔资金,他们一再表示,卖家你抓紧自己弄个税号吧。 但是市面上确实有些卖家不愿意交税,没有那么大急迫性,于是也有些服务商开始搞类似FBA头程包税的服务了,说起来也很动听,看起来又便宜又便利。但是一个税法新规有那么大的漏洞吗?人家发现不了?估计有也是暂时的。想过来就是无非找一堆号码去报,出了事溜之大吉,所以卖家可能会一段时间享受了税收优惠,但是也可能一夜之间物流(货代)跑路,货物全丢。这个概率非常大。孰轻孰重,大家心里都会有判断。特别在税改执行初期,有这种可能。但是税收基本是月度结算,一对账,立马就会有出入,到时候怎么办。而且,大家要知道,欧盟规定平台和独立站的销售列表等记录要保存10年。 而且,欧盟这次花大力气搞IOSS申报,肯定是特别重视的。短期内卖家有无IOSS号码可能没什么影响;到了后期还没IOSS,欧盟官方可能就会特别关照你了,甚至流量平台、支付公司、云服务商对没有IOSS的独立站进行限流,我觉得也是大概率。反而独立站是避税天堂的看法我觉得大家要认真琢磨一下,是不是真的成立,还是相反?这要看未来各方的反应,如果你低估别人的智商,我觉得最终受伤的可能是你自己。甚至有没另外一种可能,就是你的独立站没有VAT合规项目跟进,一波独立站短时间会不会受到很大的限制?所以下面一段时间有可能是独立站合规和欧盟税务当局各种手段之间的比赛,看你合规来的快,还是稽查来的快,或许你说我可以再搞新站,但是如果那些流量平台、支付服务商都有统一的合规审批框架,你的独立站怎么运营? 对各路情况的卖家,老冯这里有3点建议: 1、一定要找一家正规的物流服务商发货,只要你“有”IOSS就可以(这句话大家自己各自解读),这样不用给物流商交押金了,即使自己交税还有一个月度或季度核算的宽限期,而且还不影响验放效率。 2、不要相信那些声称不需要IOSS号可以包税比正常税率低很多的物流公司,他们深谙麻雀战的精髓,打一枪换一炮。但是对你来说,可能就是省的税费还不够赔哪一天被没收的货款,还弄个不良记录,而你还没什么法律保护,起诉找不到债主,也没有法院保护。 3、想点办法,开始早点去整个IOSS号码,要不然独立站经营还是会遇到麻烦是大概率事件,想想近期行业内的种种现象,我们这条路还很长,还有一大把发展的机会,不要在一个新法实施伊始,就去撞枪眼! (来源: 跨境电商C14) ​ 标签:VAT的路上谁在狂奔 跨境电商老冯 VAT 物流 欧洲站vat税号注册 vat id 欧洲vat专线
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  • VAT等合规问题压缩利润空间,欧洲市场还值得做吗?

    相信从去年开始,跨境卖家都感觉到了跨境电商行业的红利正在消失,只是由于疫情这只黑天鹅的突降,才让这个红利消失的过程被减速和拉长。如刘润在2022跨境电商(东南)峰会上所说的,跨境电商进入了加时赛。回首过去,中国企业经历跨境电商发展的黄金十年后取得了长足的进步,尤其在新冠疫情下,中国制造的优势更加明显。一、从产品出海到品牌出海长江以南数以万计的柔性制造厂,催生出了营收超1000亿人民币的 SHEIN。这让大家得到一个共识,培养出下一个SHEIN,中国供应链非常有潜力。而安克创新的成功,为跨境卖家提供了新思路。品牌出海成为了跨境电商的重要议题。不论从资本、企业实力、政策,以及国内市场大环境的角度来看,中国企业出海都势在必行。但要做品牌,独立站是唯一的渠道吗?对现阶段的中小卖家来说,连亚马逊这种自带流量的平台都做不好,就更别提能在独立站杀出一条血路了。独立站运营并非想象中那么简单,在资金周转方面也会遇到困难,流量获取方面也是烧钱的巨坑。除了亚马逊这类主流平台,把有限的精力跟资金放在第三方平台上,选择一个对中国卖家友好、入驻门槛低、回款有保证、试错成本低的小众蓝海平台做切入口,才是中小卖家们现阶段最好的选择。二、从立足中国到立足世界国内市场竞争激烈,“人口红利”“流量红利”逐步消退,中国企业在庞大市场基数中,磨炼了出较为成熟的商业模式和技术,出海至待开发的海外市场,借助海外时间窗口,把握全球市场的机遇。我国跨境出口电商的主要目的地为美国、俄罗斯、法国、英国等发达国家市场,而国际局势的动荡,让跨境卖家们挑战的海外市场,更像是一个充满未知的黑匣子。拉美、俄罗斯、印度等新兴经济体跨境电商虽然发展迅速,用户数量快速增长,具备较大潜力,但其在物流清关,市场规范和法律法规等方面和欧美发达经济体仍有较大差距。短期来看,电商渗透率逐年升高的欧洲,因其市场发展比较完善,依然是出口电商的主要战场,也是卖家们拓展跨境电商业务不可忽视的一片市场。根据法国统计局最新数据显示,法国2021年的GDP相比2020年回弹了7%。虽然还未完全回归疫情前,但相比德国的2.8%回升率,还是给了市场一定的信心。(数据来源:法国统计局)三、从制造红利到设计红利和品牌红利品牌是一个长线的过程,特别是在亚马逊封号潮后,不少卖家开始意识到多渠道布局以及品牌的重要性。亚马逊等主流平台运营政策收紧,内卷也愈发严重,卖家面临转型难题。但同时,新的高潜力赛道与目的亦不断涌现。在法国有不少网络电商平台,本土的也好,跨境的也好,基本都以收取商家的服务费和广告费盈利。但是像法国乐天这样,通过给消费者返点来助力商家营销的,只此一家。Club R是法国乐天继承乐天传统,在法国实施的忠实会员回馈计划,会员数在去年封城期间得到了突飞猛进的增长,双十一时更是突破了800万大关。会员每一次在平台购物,都能获得其消费金额不超过20%的积分,作为下次消费的电子货币抵用。这样能够有效提高平台会员的回购率和购物车额度,以此来刺激忠实会员不断回来消费,正向循环,最终达到帮助卖家提升营业额的终极目的。4月14日,北京时间下午三点到晚上七点,法国乐天联合雨果跨境,隆重举办2022年度招商峰会。“国潮匠心,邂逅法兰西”,为新老卖家全方位、立体解读法国市场新机遇。届时,新老卖家均有机会获得“乐天一站式解决方案”开店大礼包-免服务费开欧盟公司(价值3000欧)-免一年VAT申报服务费(价值3600欧)-最长10个月的平台费用减免所有新开店福利,峰会现场揭晓!扫码立即报名。(编辑:江同) (来源:法国乐天) 以上内容仅代表作者本人观点,不代表雨果跨境立场!如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与雨果跨境取得联系。 标签:法国乐天 跨境电商 VAT 欧洲 市场观察 运营 市场 行业 英国vat申报价格 办理意大利vat 怎么申报vat vat税务合规 vat税务合规
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  • VAT的常见问题解答

    vat的意思是附加税(即增值税),是Value-added Tax的缩写。vat在国际贸易中通常是指增值税的意思,根据各个国家的税率不同,外贸人员交的增值税也所有不同。对于一般外贸企业而言,增值税作为过关时的重要环节,需要外贸企业掌握vat的算法,以及遵循一定的缴纳vat方式,做到合理的熟悉外贸流程。 图|源于爱设计 为了让大家更好的了解VAT,总结了以下的问答: 1、卖家不缴纳增值税会有什么后果? 卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到税务海关总署包括货物查封、向跨境电商平台举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。 2、是否可以使用其他公司的VAT号码吗? 每个增值税VAT号码都是唯一的,应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。不能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。 3、同一个VAT号码在多个亚马逊账号上,会关联吗? 会的,如果使用同一个VAT号码在多个亚马逊账号,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。 4、使用货代的VAT税号进行清关有什么风险? 若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税。 5、什么规模的客户注册VAT比较合适? 凡是从事跨国电子商务交易商家,选择欧洲仓储服务,无论规模大小,都需要考虑欧洲VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT。 6、有了法国VAT,可以使用其他欧盟国家海外仓吗? 不可以, 海外仓在哪个国家就申请哪个国家的VAT, 销售国家在哪个国家,即VAT税率需要使用目的国家税率 7、VAT税号申报需要多久? 英国:1-5个月,受税局下发问卷次数影响 德国:2-5个月 法国:1-2个月 意大利:1周左右 西班牙:1-3个月 波兰:1-2个月 捷克:1-2个月 荷兰:2-5个月 奥地利:1-3个月 8、公司名称更改,还可以继续使用以前注册的VAT税号吗? a.若只是由于原公司更改了公司名称,公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码,只需要提供新的公司名称以及营业执照,代理通知税局对该VAT税号做公司名称更改即可; b.若是重新注册了公司,公司证书代码已改变,则需要注册新的VAT号码。 9、注册后,每个季度都要交税,客户销售很少,每个季度0申报,是否会有影响?不交税有什么影响? 申请注册VAT下来后,即便没销售额,也需要每季度定期做税务申报,若长期0申报, 税局会视为无VAT需求, 有可能会强制注销。 10、每个季度申报英国VAT,都需要我们准备什么材料? 销售数据+客户做什么平台的+清关资料 11、直邮可以避税吗? 根据欧盟VAT之前的规定,货值低于 £15 和 €22 的货物入关时,免交VAT。欧盟VAT新政已于2021年7月1日实施,取消低货值税务豁免,价值不超过 €22 的进口小包裹不再免除增值税。自2021年7月1日起,所有进口电子商务包裹无论价值多少均需缴纳增值税。 12、注册完英国VAT,是否拥有在英国银行账户? 英国VAT注册后,申请人会获得英国VAT证书及英国EORI海关号信息;英国银行账号需以英国公司身份才能开通,与税号并不相关。 13、新政全面实施代扣代缴后,亚马逊会直接从你的产品市场价格中收取增值税,还需要注册VAT吗? 需要,仍需按要求注册欧盟仓储所在地的各国VAT。 14、英国VAT能否在德国和法国使用? 不可以, 海外仓在哪里, 就要申请哪个国家的VAT, 并且只能开对应站点(英国VAT,只能入驻英国站点)。 15、代扣代缴后,我还需要申报吗? 需要,平台只是代缴代扣,并没有代申报。 16、代扣代缴后,税率有什么变化? 平台将统一按照货物到达国商品税率进行代扣。 17、如在非英国经营业务,例如,我现在的产品在英国,通过英国ebay将其中 €15000 的产品卖到了法国,这时候的VAT应该如何退,以及如何缴纳? 销售VAT以目的地国为准缴税 18、我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?如果不需要,正常的公司运作,是有场地,人工,以及其他的费用,我们可否用这些抵扣我们的成本? 不需要注明, 申报VAT的内容是进口税和销售税, 对于场地, 人工等成本是不计入计算的。 19、法国的VAT可以用来在德国清关吗? VAT是用来报税的, 清关是用EORI。英国脱欧,EORI只能在英国清关,法国只需要一个EORI号,就可以在整个欧盟通用标签:vat缴税 欧盟各国vat 英国vat查询网站
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  • VAT代扣代缴后,为什么卖家还需要支付税金?

    2021年欧洲电子增值税法规已经生效(英国2021年1月1日,欧盟2021年7月1日)。包括亚马逊在内的所有OMP代扣代缴「中国卖家发货至英国和欧盟的B2C订单」增值税。截止目前仍有卖家存在错误认知:代扣代缴后我不用提供税号,不用申报,不用缴纳税费了。然而符合下述条件的卖家还要做好这些,否则账户会被暂停销售权限。 代扣代缴后,哪些卖家还要申报/付费? 首先明确一点,税金被平台代扣代缴后,卖家仍要按期申报!! 平台只负责将代扣税金转交给税局,并不帮卖家做VAT申报。前后的区别: 1)代扣前先申报后缴税;代扣后亚马逊每笔单笔代扣,再申报; 2)代扣前的申报数据可能会存在少报/漏报等现象;代扣后则完全按平台销售数据扣税。 那么在VAT代扣代缴后,哪些卖家要申报付费? 1、FBA/第三方海外仓卖家(英国/欧盟境内库存发货给英国/欧盟买家) 1)注册税号;哪里有库存,哪里就注册税号,并上传至卖家平台。 2)税务申报;被代扣代缴的B2C订单,仍要定期申报!申报的是不含VAT税金的产品净价值,VAT申报时不再缴纳。 3)税费缴纳;部分B2C订单在申报后要税费缴纳。(B2B订单无需代扣代缴) 已被亚马逊代扣代缴的B2C订单(从英国或欧盟境内发货),无需缴纳税金;但需要申报不含增值税的净价值。 未被亚马逊代扣代缴的订单(从英国或欧盟境内发货,属于B2B订单等),卖家要定期申报并按期缴纳增值税费。 在英国或欧盟境内库存跨国发货,不用缴纳税费,但需要申报。 2、自配送(MFN)卖家(英国/欧盟境外库存直接发货给英国/欧盟买家) 不用注册税号和申报;纯中国自发货卖家,因为库存没有存放在英国或欧盟境内,代扣代缴后通常不用申请税号和申报。但可能存在发货时需要在海关做相关申报。 3、独立独立站卖家;全部需要自行注册申报并缴纳税款。 哪些卖家(B2C订单)被代扣代缴? 公司注册地在中国的卖家,您可以参考下图判断是否符合代扣代缴要求。注:亚马逊代扣代缴的税率按目的国缴纳。 划重点❗❗ 1)使用亚马逊物流(FBA)和第三方海外仓的中国卖家 在英国或欧盟存放库存,要注册增值税税号; 配送至英国或欧盟的B2C订单,亚马逊会代扣代缴。 2)自配送(MFN)卖家 无需注册税号。但配送至英国或欧盟的B2C订单,货件价值≤€150的产品也是由亚马逊代扣代缴。 不注册,不缴纳VAT后果会怎样? 按上述要求,如果卖家不处理好税务问题,很可能面临以下风险: 1)移除销售权限;如果卖家在对应国家有库存,但未在规定时间内上传税号,跨境平台将会移除货物所在站点的销售权限,直至税号上传为止。 2)税务稽查;除了注册税号,您还要定期申报并缴纳税款。如未在规定期内完成申报,税局系统会自动出罚金单(务必注意)。如果故意延误,错误或虚假申报,可能货物会被查封;严重的话甚至处以罚款。 跨境税务复杂,卖家如何规避风险? 1)监控产品是否申报适用进口增值税和关税免税政策; 2)关注跨境平台是否及时履行代扣代缴义务,明确哪方对增值税申报缴纳的准确性负责;关注向消费者销售产品时的进口增值税和关税申报缴纳方式; 3)了解当使用FBA仓/物流时,对增值税和关税合规的影响; 4)确定关税完税价格、目的国适用的增值税率。 税务复杂多样,卖家同样要确保与税务代理、物流服务供应商等合规完成税务申报。税务合规性是跨境出海新挑战,不可避免,如果卖家有关代扣代缴,以及还想了解更多税务合规问题,可以文末留言或私信小O咨询哦~标签:英国政府官网vat 税代公司英国vat税号价格 沙特vat怎么注册
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  • VAT大改革!欧盟增值税新规则,2021年7月1日起生效

    “VAT:单词缩写,Value-added Tax,最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制。等同于中国地区的增值税。而在部分地区如澳大利亚地区又称为GST(Goods and Services Tax)。增值税(VAT)是以商品与服务在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。被视为在欧盟内的所有交易都需要考虑增值税的影响,标准税率为15%到27%,欧盟提供统一框架,但各个国家单独征收. 据Mike外贸说获悉 ,2020年5月8日欧盟委员会召开工作会议,会议上一致通过决定根据《行政合作指令》 (DAC),将欧盟电商增值税大改革的实施日期延后到2021年7月1日起实施。 四项重大改革 1.废除远程销售起征额 (适用于全欧范围年销售额超过阈值1万欧元)。 2.推出一站式(One-Stop-Shop或OSS)注册申报服务。 3.终止低于22欧元的进口增值税豁免政策 4.由电商平台或者海关申报人负责收取和缴纳增值税。 01、扩大一站式覆盖范围,简化电子商务增值税规则 将一站式机制试用范围从欧盟国家扩大到非欧盟国家。非欧盟国家供应商只需在一个欧盟国家注册,就可一次性申报缴纳在所有欧盟成员国发生的税款。 现有的“远程销售门槛”将被撤销,随后会推出“一站式”欧盟增值税申报表(OSS)。 在线销售商品的企业通过在线数字门户网站(MOSS)履行应该遵守的所有增值税义务的新规则,并通过其欧盟注册所在国当地税务部门系统进行申报。单个欧盟销售目的国所涉及的年销售额如果超过阈值10,000欧元,则需要按照欧盟各目的国增值税税率执行,可以使用MOSS系统做统一申报。 02、取消低价值商品免征进口增值税规定 取消对从非欧盟国家线上进口单价低于22欧元的商品免征进口增值税的规定。 将创建一个进口计划,商品价值不超过150欧元,卖家可以在销售点向欧盟买家收取增值税,通过“进口一站式服务”(IOSS)申报和缴纳增值税,为商品提供“绿色通道”,让其快速便捷地通关。这些商品将在进口时免征增值税,从而可以在海关快速放行。 除此之外,还有一种简化机制,就是由海关申报人(例如邮政经营者,快递公司,海关代理)从客户那里收取进口增值税,这些增值税将按月支付给海关。 03、部分在平台上的销售,由平台负责收取和缴纳增值税。 明确电商平台负责对非欧盟电商在该平台销售的货物和劳务的代扣代缴义务,这也在某种程度上,让第三方平台“被视为卖方”,并承担了更多的责任。 当电商平台促进B2C业务时,其代扣代缴制度将适用于以下两种情况:进口商品价值不超过150欧元;非欧盟卖家任意价值商品的远程跨境交易或国内交易。 跨境电商行业合规化是大势所趋,这次税务大改革对整个跨境电商行业的卖家乃至服务商都会造成不同程度的影响。从当前到新规执行,有一年的过渡期,给各位卖家更多的时间进行税务规划。 04、欧盟各国增值税率 英国VAT增值税有三种税率: 20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务) 5% 的低税率(比如家庭用电或者汽 油等) 0% 的税率(适用于极个别情况) 其他欧盟国的标准税率: 德国:19% 法国:20% 意大利:22% 西班牙:21% 05、增值税计算举例 商品的价格是包含 VAT增值税的,比如你在英国一件产品最终售价应该是 120镑, 20镑是此产品销售后的 VAT增值税。 例如: ①申报货值=100件*100镑/件=10000镑, ②头程运费2000镑 DUTY=10000*3.7% ③进口增值税 IMPORT VAT =(申报货值 + 头程运费 +DUTY)X 20%=(10000+2000+370)X20% = 2474 镑 这个进口增值税 2474镑在季度申报时可抵扣销售税。 销售分 3个情况做个分析: ①没有任何销售 销售税为0,净退税 2474镑 ②货物全部售出 销售额20000镑,销售税为 20000/6=3333.3, 应缴税为3333.3-2474=859.3镑 ③货物部分一半 销售额10000,销售税 为10000/6=1666.6,应退税为2474-1666.6=807.3 退货在清关及相关证明文件齐全的情况下是算库存,无需缴纳销售税。 06、国内增值税与VAT区别 本文由Mike外贸说综合整理,内容仅供参考,如有偏差,请以实际为准,转载请务必注明出处 以上内容属作者个人观点,不代表立场!如有侵权,请联系我们。标签:2021年7月1日起生效 VAT 欧盟 Mike外贸说 欧洲 欧洲V vat亚马逊 vat no 外贸vat 英国亚马逊vat 德国亚马逊vat注册 中东亚马逊要vat吗 亚马逊欧洲站商标 申报亚马逊法国vat 欧盟vat增值税 vat进口增值税
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  • VAT大改革!欧盟增值税变更,2021年7月1日起生效

    英国“脱欧‘’过渡期从2019年3月29日开始,过渡期结束时间为2020年12月31日。脱欧过渡期之后,英国将脱离欧盟管辖范围,欧盟的远程销售法规将不再适用。 卖家可以继续使用英国EORI号码(GB开头的EORI号码)将货物进口到英国,但欧盟各国的EORI号码将不再适用于货物在英国本地的清关,货物从欧盟流转至英国进行仓储需要同时具备以GB开头的EORI号码以及英国本地VAT号码。 英国卖家关于进口货物增值税规定的变更 从2021年1月1日起,英国脱欧过渡期结束后,英国政府将引入一种新的边境运营模式,对进入英国的商品进行增值税处理,确保来自欧盟和非欧盟国家的商品受到同样的待遇,确保英国企业不会受到进口商品减免增值税的不利影响,提高对进口商品征收增值税的效率,解决英国境外卖家对境内商品未足额缴纳增值税的问题。 变更概要 ▼1、取消低价值托运减免。即价值在15英镑或以下的货物托运,也要缴纳进口增值税; ▼2、进口价值不超过135英镑的货物,征收增值税的点从进口点转移到销售点。即价值不超过135英镑的货物,仅需要海关申报,不需要缴纳进口增值税。以下类型的托运货物除外: ① 非商业性寄售,例如礼物(价值不超过39英镑,可减免); ② 任何需要征收消费税的货物; ③ 来自泽西岛和根西岛的货物。 ▼3、非英国卖家,从英国境内/外发货,出售给英国客户,且没有OMP参与的商品,需要注册并缴纳增值税; ▼4、英国网购平台(Online marketplaces,OMPs),将负责收集和核算增值税。 欧盟关于跨境电子商务增值税规定的变更 自2021年7月1日起,欧盟将对进口至欧盟、非欧盟卖家在欧盟境内的货物销售和欧盟卖家在欧盟境内跨国货物销售的增值税征收方式作出重大变更。 变更概要: 01、取消低价值(22欧元以下)进口商品免征进口增值税的规定; 02、对于进口至欧盟并销售给欧盟消费者且价值不超过150欧元的货物,电商平台或海关申报人或可代扣代缴增值税; 03、对非欧盟企业的卖家,货物已提前仓储于欧盟境内并销售给欧盟境内消费者或从一个欧盟国家销售至另一个欧盟国家,电商平台或可代征代缴增值税。 04、所有卖家将必须提供其物品刊登的含税价并单独提供增值税税率,以便平台可以确定需要代征的正确增值税金额。标签:VAT 英国EORI号码 英国脱欧 vat invoice 欧洲站vat税号注册 vat id ce认证有哪些标准 kn95 ce认证 ce认证做哪些项目 vat是增值税吗 英国vat增值税 增值税 vat
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  • VAT百科 | 西班牙欧盟税号失效

    欧盟市场是跨境电子商务的核心市场之一,面对欧洲站大量潜在客户和销售额逐年增长,令得无数跨境电商卖家踊跃入驻。 (图源网络,侵删) 但是对卖家具有巨大吸引力的同时,欧盟各国对税务问题越来越重视,欧盟税务改革正在走向合规化。 今天主要和大家分享西班牙税号的干货知识,已经入驻西班牙或者准备入驻西班牙的卖家朋点赞收藏~ 欧盟税号NIF Comunitario。 按欧盟成员国的协议,所有在欧盟内的交易,必须有一个欧盟税号。 如果卖家想在西班牙站点销售商品,必须先通过税务代理向西班牙税务机关申请一个当地的税号NIF,以此作为后续清关和报税的依据。 在申请西班牙税号之前,西班牙境外人员需要申请个人号以及进行海牙认证,并且需要有当地税务代理。 如果想要在欧盟境内进行B2B免税交易,卖家必须申请西班牙欧盟税号。西班牙欧盟税号(ES VAT)全称为Registro de Operadores Intracomunitarios,简称ROI。 ROI主要用于卖家在欧盟的B2B免税交易和平台上自动开票,该号码申请下号后,企业在欧盟境内进行的跨境B2B交易都不需要向税务机关缴纳增值税。 常见疑问答疑: 1.欧盟税号失效,应该怎么办? ①确认您是否有B2B交易; ②排查您是否有做B2B申报; 2.我无法在亚马逊后台自动开票,该如何解决? ①需要您提供有效的B2B三张发票; ②跨税云税务师会根据您提供的资料,为您做税号激活处理; ③待成功激活后,您可重新将欧盟税号绑定在亚马逊后台上; ④绑定成功后,您可重新开启自动开票功能,且您后续可开具合规的B2B发票; 3.激活欧盟税号之后我应该注意什么? 激活欧盟税号是比新注册难度更大时效更久的,因此激活后,您应该更珍惜您的税号,为避免税号再次失效: ①您应该每个季度做欧盟B2B申报; ②不做B2B申报,税局会认为您不需要有欧盟税号,会自动给您注销; 4.注册欧盟税号的价值? ①降低欧盟税号失效率90%以上,减少店铺后台发票缺陷率带来的封店影响 ②提升店铺合规性,可给买家开具合规B2B发票标签:vat是含税还是不含税 波兰捷克vat 英国vat自助注册
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  • VAT/B2B 欧盟申报常见的误区,卖家必须重视!

    近期亚马逊及其他各大跨境电商的政策,紧跟每个地区的税务政策在进行不断调整,卖家们可谓是点“冤大头”,VAT也有存在代扣代缴,但是税改后却也会很多的陷阱需要卖家们注意一下,以下是常见的知识盲区,可以参考查看: 小通简单阐述一下:欧盟VAT 也存在代扣代缴吗?答案是要看公司主体,欧盟公司注册的欧盟vat是不会的,需要卖家自主申报;另外如果是“中国公司注册的欧盟vat是存在代扣代缴的”。 1、英国/德国没有申报回执就不能转代理了吗? 英国:如果税号一直未申报或零申报的话,在税号有效的前提下可以另外处理;若申报过或不清楚申报情况的,税务师拿不到授权,将是无法转代理。 德国:是的,年报需要与当年度的所有申报对上,如果实在没有可以提供正确的申报数据,例如税金草稿等,但这有可能与真实申报不符,若因此产生税务问题,将卖家自行承担;若是年报客户,则只需将年报通知文件回传。 2、没有店铺,可以注册税号吗? 不能,每年在销售VAT方面偷税漏税的有很多,各国税局为了保证税务合规,若在当地没有实际经营场所,必须要有平台店铺才会下号。 3、【欧盟】后台信息与营业执照不一致,能注册吗? 可以,税局审核资料要与店铺信息相符,故注册是按后台信息提交的;但被平台查到店铺信息与营业执照不同,可能会触发审核、影响销售。 4、欧盟B2B销售有几种交易模式呢? ①欧盟跨国之间的交易 ②另外一种是本土单一国家的交易 B2B的申报模式也会有一些区别不太样,有些欧盟本土国家是没有反向征税制度,B2B之间的售卖/销售还是会要收取VAT,商家做了VAT申报的时候进行抵扣。 比如说英国和瑞典欧盟跨国之间的B2B交易都是按照零税率,一般来说在发货国做EC Sales Listing 的B2B的销售申报。 同时也有部分欧盟国家不但要申报B2B的销售数据而且要申报B2B的采购数据,B2B进行销售需要注意的是买卖双方都必须有VAT增值税号,新欧盟税改以后跨境电商平台实行了B2B代扣代缴,跨境电商卖家也要重视B2B的销售申报。 5、如果B2B订单申报需要另收费吗【德国站】? 因为B2B是单独在中央总局系统上申报的,而且是买卖双方都需要做的一个申报,每一笔都是要单独做申报的。 6、B2B申报需要以下3个信息 1、卖家有效欧盟VAT增值税号; 2、卖家所在的国家代码; 3、销售报告的交易金额。 欧盟申报必须不可少,卖家谨慎忽略 阅读完以上内容,目前合规经营是跨境电商前提发展因素。但是合规申报相对来说并不是那么容易的,仅仅提交VAT申报报表,忽视欧盟申报的重要性,对于卖家来说是造成一定的影响。 综上,在VAT服务行业的价格内卷下,价格不断下调,由于工作量大且流程复杂,相应的一些会计师需额外收取一定的费用,虽然部分卖家朋友不能对此项服务的收费表示理解,但是小通建议卖家配合做好欧盟申报事宜,切勿后期对店铺造成影响。【跨信通英德VAT不收任何米】标签:如何计算vat 德国vat申报周期 vat阀
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  • VAT Services on Amazon的常见问题

    1. VAT Services on Amazon的服务范围和收费标准是什么? VAT Services on Amazon在你选择的国家/地区为你提供增值税税号注册和增值税申报(如适用,包括VAT Returns和Intrastat, ECL等)的服务。德国税务证书的申请也包含在德国服务范围内。以上服务的价格为400欧元/国/年。 目前你可以享受限时优惠,第一年免全部服务费。 另外,VAT Services on Amazon目前不支持英国统一费率方案。 2. VAT Services on Amazon支持EORI号的申请吗? VAT Services on Amazon目前不支持EORI号的申请。你可以通过英国海关和税务局的官网,花5-10分钟自行申请EORI号码: https://www.gov.uk/eori 3. VAT Services on Amazon第一年免费,免费时长如何计算? 从你在VAT Services on Amazon界面点击“同意并继续”时开始,计算一年的服务费免费。 4.如何通过VAT Services on Amazon获得增值税注册编号? 获取增值税注册编号的流程中涉及以下4个步骤。根据国家不同,从提交申请给税务机关的日期算起,你可能需要 2-8周的时间来获得增值税号。 5. 增值税注册需要哪些材料? 每个欧洲国家对于增值税注册所需的材料要求不同,但大多数材料都是一个经营实体常备的基础材料:比如营业执照、法定代表人的身份证明等。每个国家的具体材料要求在VAT Services on Amazon的页面中列明。 6.我已经在通过另一个税务代理进行税务申报。我该如何换到VAT Services on Amazon申报? 从你现有的税务代理转到VAT Services on Amazon很简单。注册我们的服务,提供你的业务信息以及文档(主要需要已有的增值税证书,和授权委托书等);然后我们将为你转换税务代理,你即可开始通过VAT Services on Amazon提交增值税申报。 7. VAT Services on Amazon如何帮助我完成每次申报? 当你使用VAT Services on Amazon,亚马逊会帮助你准备阶段性的增值税申报,流程包含以下四步: 第一步:审阅亚马逊为你准备的“商品税务文件”,其中包含你在欧洲站点上线的产品。 第二步:审阅自动生成的“亚马逊增值税交易报告”。当VAT Services on Amazon的申报准备窗口开放后,你可以在卖家平台下载该报告。 第三步:你可以在“附加增值税交易报告”中提供任何非亚马逊渠道(包括进口)的交易数据。 第四步:审阅我们为你准备的申报表。你的税务代理将在申报截止日之前向税务机关提交你的增值税申报。 VAT Services on Amazon为你展示当前增值税申报的应付金额,以及如何付款的指导。你只需完成付款即可。 8.在申报环节,我应该如何抵扣进口增值税? 附加增值税报告包含了你在非亚马逊渠道的销售、退款、退货、欧盟内跨境库存移动和采购、以及进口。在某些情况下可能包含未经计算的亚马逊交易。每个月的申报准备窗口开放后,你将能够下载该模板,填入你的进口和其他非亚马逊渠道交易数据并上传。该模板中有详细的填写指导。 9.该服务是否支持申报有追溯力的增值税申报(历史补税)? 对中国卖家而言,从你注册服务的日期开始支持德国和捷克共和国的有追溯力的增值税申报的准备和提交。该服务是免费的。其他国家的有追溯力的增值税申报服务也将很快推出。 10. 我如何在申报流程中获得支持? 阅读VAT Services on Amazon 的帮助页面来获取所需信息。 通过申报页面【卖家平台首页-报告-提交你的增值税】右侧的邮箱地址寻求帮助。同样支持中文哦~ (内容来源:亚马逊全球开店)标签:VAT Services vat项目费用 vat注册的费用 西班牙vat多少钱 ce认证是怎么办理 ce认证 电缆 ce认证一般多少费用
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  • RFC税号是什么?墨西哥跨境电商市场必须有RFC税号

    由于墨西哥市场的特殊性(部分卖家反馈说墨西哥买家骗子多,导致产品退货、退款的现象高于其它市场),很多卖家并没有涉及亚马逊墨西哥站。但墨西哥拥有超过1.2亿的人口,网络普及率也在不断上升,所以很多卖家对墨西哥市场也是跃跃欲试。而对于想进入墨西哥市场的卖家来说,RFC税号的知识是大家首先需要了解的。RFC的全写是西班牙语“registro federal de causantes” 翻译成英语是 “federalregister of causes”。意思是企业在墨西哥政府的注册登记号,相当于纳税登记号。这和欧洲市场的VAT税号还有所不同,当卖家准备发货至墨西哥FBA仓库的时候就需要提供,而只有提供通过了才能正常创建发货计划。新卖家如何获得RFC税号呢?1、到墨西哥的税务网站上注册链接为:www.sat.gob.mx,由于该网站语言为西班牙语,如果需要自己注册的话,最好是找懂西班牙语的同事来进行操作。2、找代理公司注册相关代理公司对类似业务会比较熟悉,找他们注册的话会比较靠谱准确,当然也要看具体的价格多少,可以评估性价比高低之后再做决定。3、找有RFC税号的货代公司合作如果有渠道发货去墨西哥的货代公司,一般都是有对应RFC税号的。不过他们的税号给到卖家使用都是需要收取一定费用的,一般是按年收取。如果你发货量大,也可以跟他们谈免费使用税号的优惠政策。综合以上三种方法来看,其实最后一个是最简便的。唯一的问题就是货代公司会把他们的RFC税号给到所有的合作卖家使用。如果中间有一票货出问题,可能会影响到卖家自己的货物,而且我们都不确定墨西哥的进出口政策会不会经常变动。如果卖家只是想尝试一下墨西哥市场,那使用货代公司的RFC税号就行。而从长远来看,如果卖家能够拥有自己的税号当然最好啦!备注:墨西哥虽然同属于亚马逊北美站,但其复杂程度要高于美国站和加拿大站。首先,其语言为西班牙语,不是每个卖家都懂该语言。如果直接使用翻译软件来写listing,无疑会影响内容的体验。最好能找一个懂西语的员工,或者找翻译公司来翻译。;其二,发往墨西哥市场的物流费用要远高于其它两个站点,所以在选品上尽量选重量轻、体积小的产品,避免产生高额的头程物流费用;其三,墨西哥的海关查验非常严,在你准备发货去墨西哥FBA的时候一定要提前咨询货代公司是否可以正常发货。不是每种产品都能正常清关,提前确认有保障;其四,墨西哥税收比较高,所以在选择发货方式的时候尽量选择包双清包税的物流渠道,给自己省事也省心。(来源:陈啟祥跨境成长营)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/21290标签:RFC税号 跨境电商 墨西哥电商市场 墨西哥RFC税号 墨西哥rfc收费 墨西哥 rfc 墨西哥rfc多少钱
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  • OnPay干货|跨境电商财税合规需重视,规避涉税风险是关键

    今年3月,义乌两家企业以跨境电商方式进口化妆品,因漏缴消费税被合计罚款85.9万元,引发关注。据不完全统计,今年以来,已有超过10起跨境电商企业因偷漏税而被罚的案件。诚然,我国对跨境电商的优惠政策和扶持力度是空前的。通过一系列利企政策,极大地降低了企业税负。作为跨境电商企业,在享受国家利好政策的同时,除了要熟悉进出口相关税收政策外,企业运行的税务合规问题也需认真对待。一、跨境电商的涉税风险分析随着税务稽查大数据时代的发展,企业的日常经营管理过程就像一个透明体,违规成本越来越高,尤其是运行更加透明的跨境电商企业。财税合规必将是跨境电商企业经营中的重要一环,一些常见的税务风险需多加防范。1、缺少增值税进项发票导致无法正常出口收汇《财政部、税务总局、商务部、海关总署关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》(财税〔2018〕103号), 对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物,同时符合下列条件的,试行增值税、消费税免税政策:(1)电子商务出口企业在综试区注册,并在注册地跨境电子商务线上综合服务平台登记出口日期、货物名称、计量单位、数量、单价、金额。(2)出口货物通过综试区所在地海关办理电子商务出口申报手续。(3)出口货物不属于财政部和税务总局根据国务院决定明确取消出口退(免)税的货物。上述政策就是通常所说的“无票免税”政策,但该政策有明确的适用条件:企业需要在综试区注册且要在注册地海关办理出口申报手续。但是很多跨境电商企业不符合上述要求,但为了以较低价格从其他企业购得货物,又不享受相关税收优惠政策时,会通过第三方虚构交易方式取得发票,用来进项抵扣,存在偷逃税甚至虚开增值税专用发票风险。2、通过结汇到个人账户规避企业所得税居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。企业所得税的税率为25%。目前部分跨境电商为了逃避高额税负,通过第三方支付机构收汇到境内个人账户,规避企业所得税。这种做法是典型的偷税行为,未来会面临很大的税务风险。根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。3、调低工资基数少缴社保费与国内多数企业相似,跨境电商企业的用工成本一直居高不下,在承担高额工资的基础上,企业承担的社保费占比也相当高。为了降低企业的社保负担,一些跨境电商企业将员工的工资基数按照当地最低工资基数进行个税申报,不足部分用隐瞒的收入进行账外发工资,在不降低员工收入的前提下,降低企业的社保费负担,也给企业埋下了巨大隐患。4、不重视印花税的缴纳《中华人民共和国印花税暂行条例》(以下简称“《印花税条例》”)第二条第一款,下列凭证为应纳税凭证:购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证。而附件《印花税科目税率表》中,关于上述凭证的税率也都有明确规定:购销合同,按购销金额万分之三贴花;财产租赁合同,按租赁金额千分之一贴花;仓储保管合同,按仓储保管费用千分之一贴花。跨境电商企业的业务类型,既有财产租赁(仓库租赁),又有货物购销和仓储保管,他们的印花税税率是不同的。诚然,印花税在企业所有涉税事项中,占比是比较低的,金额也不大,但印花税也是法定的税种,每一种交易行为都与印花税息息相关,但是很多企业并不重视印花税的缴纳,更多地是不分项目随意按照税率缴纳,更有企业忽略了印花税的缴纳。这里提醒企业注意,《中华人民共和国印花税法》将于2022年7月1日正式施行,后续对印花税的征收会更加规范,惩罚会更加严格,需要引起企业重视。二、跨境电商的财税合规建议相较于传统行业企业,国家为了鼓励出口,在关税、增值税及消费税等方面已经给跨境电商企业越来越多的政策优惠,企业税负已经大大降低。那么,跨境电商如何走好财税合规之路?“确保资金合规1、公司账户收款:对小微企业,超过月10万免税额度的部分减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率为25%×20%=5%。2、公司账户付款:通过第三方支付机构付给供应商货款,如PingPong、PayPal、OnPay等。3、境外资金回流。“确保物流合规根据《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》显示,对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物,增值税、消费税可免税,需同时符合下列条件:1.电子商务出口企业在综试区注册,并在注册地跨境电子商务线上综合服务平台登记出口日期、货物名称等信息;2.出口货物通过综试区所在地海关办理电子商务出口申报手续;3.出口货物不属于取消出口退(免)税的货物。“确保财务合规1、境内账务,有票采购,无票采购,出口退税,第三方支付工具。2、香港账务,第三方支付工具,汇到供应商,以及国内退税公司。3、海外账务,VAT申报,以及境外投资备案,税收洼地,各国纳税申报。“确保税务合规1、境内税务,无票采购及有票采购合规处理。2、香港税务,审计以及境外投资备案。3、海外税务,VAT以及境外投资备案。总的来说,对跨境电商企业来说,防范税务风险比节税更加重要,企业完全可以利用税收优惠政策来合法地减少税负。从长期来看,比起不合规所带来的一系列的问题诸如罚款、海关稽查等,合规经营的企业不用考虑这些问题,可以专心经营,并且将一些政策进行综合运用,可以为企业带来更多税收红利。 标签:规避涉税风险是关键 跨境电子商务 风险规避 企业所得税 印花 支付 企业经营 财税 vat税务合规 vat税务合规
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  • RECP的签署,对跨境卖家有什么实质影响?0关税,出海无忧!

    2020年11月15日消息,经过8年的谈判,全球最大的自由贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》——RCEP正式签署。 「有哪些国家参与」 该协定共计有15个国家加入,包括: 东盟十国(即:印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、越南、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸),以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家,涉及总人口约23亿人,GDP总和超过25万亿美元。 「协定内容概述」 RCEP协定主要包括货物贸易、服务贸易、投资准入以及相应的规则,涵盖电子商务、知识产权、竞争政策、政府采购和中小企业等内容。根据协定,货物贸易整体开放水平达到90%以上,各成员国之间的降税模式以协议生效立即降为零关税、十年内降为零关税为主;中国和日本首次达成了双边关税减让安排,实现了历史性突破。关税的减免有望降低进出口产品生产和流通等环节的成本,并且出口企业和跨境电商将直接受益。 「对跨境电商意味着什么」 该协定的签署,到底意味着什么呢?能为跨境电商行业带来什么样的利好消息呢? 重大喜讯四个字一定不为过,因为根据协定,15个国家间,大量的贸易壁垒和非关税壁垒将削减,其中会有大量的商品实现零关税,保障商品的自由贸易,出海无忧。这对于跨境卖家来说,做生意也就不用担心这个出口有壁垒,这个出口关税很高的现象了。该协定的签署,可谓是帮助我们广大跨境卖家铺就了一条康庄大道。贺哉! 因此,从协议国来看,一些做东南亚电商的,比如Shopee、Lazada,比如做澳大利亚跟日本跨境电商的亚马逊,还有韩国跨境电商的11 Street等平台与卖家,都将在本协议中得到直接收益。 「具体受益点」 1、 减免关税,促进跨境电商交易增长 协定中提到将会有90%的商品实现0关税,这将减少跨境卖家的交易成本,也给目的市场的用户带来了更加实惠的价格以及更高的性价比,这无疑会激发跨境卖家的贸易激情,也会促进消费者的消费力,让卖全球与买全球都变得更加顺畅和便利。也会极大的激发后疫情时代的经济增长。 2、 贸易标准化,削弱交易壁垒 此前中国商品出口海外,会有一个较大的风险就在于两方市场对于同一商品的贸易标准不同,例如我们进入某一个市场可能需要考虑某些特定的认证证书以及质检标准,或者其他杂七杂八的手续才可以进入市场。这里面还包括了各项原始产地规则、市场进入政策、投资政策、服务贸易政策等。那么协定的签定,将有利于将两方市场的贸易标准统一化,削弱交易壁垒,促进自由贸易。 3、 有助于海外仓的搭建与运作 在今年疫情期间,跨境电商有一定程度的受挫,这一点在物流上体现的淋漓尽致,有大量的消费者购买商品,但是跨境卖家却只能看着订单发呆,苦于无法发货。从中海外仓就发挥了极大的作用。 商务部对外贸易司司长李兴乾12日在国新办举行的政策例行吹风会上表示,跨境电商等新业态正在为我国外贸发展提供新空间、新动能,海外仓是跨境电商企业在境外实现本土化运营的重要依托。 RCEP协定以后,区域内的各国国家资源、商品流动、技术合作、服务资本合作、人才合作等都将更加便利。因而对于海外仓的建设也会减少大量的阻碍。 4、 数字贸易技术出口趋势初显,促进当地电商基建 因为RCEP的签订,将促进很多高新技术企业带来出口的机会,比如东南亚的物流系统、支付系统、仓储系统的建设投资投入,都是目前巨大的市场机会所在。这将极大的促进东南亚电商基础设施建设,让电商在东南亚迅速生根发芽,得到快速的发展。 因此,猴哥也呼吁各位跨境卖家,以及想要从事跨境的行业新人,可以将目光更多的转向这些RCEP框架下的协定市场,不往远了说,最快会在3年内,将会迎来第一波红利。(来源:跨境电商猴哥) 以上内容属作者个人观点,不代表立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。 标签:RECP的签署 RCEP 品牌出海 跨境电商猴哥 营销 电器产品ce认证 ce认证咨询医疗器械 ce认证的内容
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  • NIUKE跨境快讯:亚马逊VAT怎么申请?有哪些步骤

    亚马逊VAT怎么申请?在亚马逊上开店如果是正常经营都需要进行纳税,不同站点的税率还是不一样的,不过在申报纳税的时候需要先申报纳税人信息,获得纳税号。 亚马逊VAT申请步骤: 1、进入英国网站,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站; 2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面; 3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号; 4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致; 5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT; 6、根据个人情况选择个人注册或公司注册( 7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可; 8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息; 9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号; 10、填写家庭地址信息 11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证; 12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86; 13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可; 14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可; 15、需填写目前在英销售及VAT的详情; 16、填写经营信息,不能包含标点符号; 17、行业类型选择相关商业类型 18、确认所填的信息是否准确无误; 19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请; 20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;标签:英国vat流程 欧洲五国vat注册 法国vat是多少 英国亚马逊商标注册 亚马逊意大利需要交vat吗 欧洲亚马逊vat税号有什么用
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  • HMRC又出新政,英国VAT又有哪些罚款新规呢

    HMRC又出新政,英国VAT又有哪些罚款新规呢英国财政部财政司司长2022年在书面部长声明中宣布,英国税局将从 2023 年 1 月开始对增值税的罚款和利息规则进行修改。此前,英国税局一直有计划更新增值税的罚款规则,但由于税局的系统问题一直未能达成,而根据最新的财政司司长声明以及HMRC网站上所示的指导显示,罚款改革会定于2023年1月1日落地实施,更多细节会在2022年12月发布。英国VAT目前罚款制度英国属于对违规企业相对宽容的国家,英国目前采取的VAT罚款制度为default surcharge(违规附加费制度),附加费可以理解为滞纳金。虽然晚申报,晚支付也会被税局定义为违规行为,不过由于滞纳金是基于违规税金金额界定的,所以会出现晚申报、零申报不需要承担罚金的情况;并且英国税局对初犯和金额较低的晚缴税情况也相对宽容。比如,在英国初犯会被记过一次,但不会产生滞纳金或者罚金,不过在未来12个月如果再犯,情节严重会产生罚金(如下图)英国税局会根据涉及的税金金额来定义滞纳金。所以一些卖家在实际操作中,偶尔晚申报或晚支付一两次,并不会产生什么严重的后果。那这次改革具体讲了什么呢第一,针对于晚申报的滞纳金,税局将采取积分制(Points- based penalties for late submission)。每错过一次申报期限,企业将被记1分,季报的企业如果积分满4分,之后再出现晚申报情况,将会获得200镑罚金,往后每一次延迟都会有额外200镑罚金产生。并进入为期12个月的观察期,如果没有再出现晚申报情况,之前的积分才可以清零。第二是晚支付税金会有罚金,具体如下:截止期后1-15日全额支付,不会有罚金产生;截止期后16-30日全额支付,按照第15天欠税金额的2%作为罚款;截止期后31日以后,追加第30天欠税金额的2%作为罚款,同时将产生年利率4%的日罚金,该罚金按天累加,直到税局收到全额税金为止。第三,英国税务局会征收税金的利息。逾期付款利息设定为基准利率(英格兰银行基准利率)加 2.5%。还款利率设定为基本利率-1%,下限(或“最低下限”)为 0.5%。最低下限确保即使基准利率降至 0.1%,纳税人仍能继续获得 0.5% 的还款利息。还款利息将继续按0.5%支付,直到英格兰银行将基准利率上调至1.5%以上,之后还款利息将随基准利率增加。新规出台,不少企业都会担心面临罚款。不过,请稍安勿躁为了帮助企业适应新罚款规则,税局表示,企业在2023年1月-12月期间如果出现一次晚支付税局情况,并在到期日后30天内付清,将不会有罚金。有关增值税逾期提交罚款、逾期付款罚款和增值税利息费用变化的更详细指南会在2022 年 12 月发布。各位卖家们要开始重视起来了哦!建议大家可以选择专业负责的税务服务商,进行准确申报和准时缴税,避免错过截止日期产生罚单。END万理晴跨境商务服务有限公司实时为大家提供跨境电商最新资讯! 提供全面优质的资源服务,如海外公司注册、年审报税、欧代,WEEE,包装法,代注册amazon店铺;欧洲VAT注册申报:英、德、法、意、西、波兰、捷克、奥地利、荷兰、墨西哥、沙特、阿联酋、瑞典等国家;全球商标注册变更买卖等。有需要可以私信或者扫码添加微信哦! 标签:HMRC又出新政 hmrc vat 税务 亚马逊 跨境电商 法国申报vat 申报法国vat 英国vat注册条件 亚马逊vat怎么算 英国亚马逊vat申请 亚马逊美国银行开户 亚马逊vat什么意思 vat亚马逊代办
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  • HMRC修改VAT迟报迟缴新规,还不知道的卖家注意了!

    英国税务海关总署(HMRC)颁布新法规,自 2023 年 1 月 1 日起,将对增值税的罚款和利息规则进行修改,启用新的VAT罚款政策。在现行的制度里,没有单独的增值税延迟提交罚款,而是适用默认附加费,它结合了延迟提交和滞纳金处罚。但从2023年1月1日起,该“积分”系统将更加公平,延迟提交和延迟缴税将有单独的规则。而新处罚制度的实施,对于经常错过申报和缴税期限的少数人来说是个坏消息,因为他们会为自己不按时提交申报和缴税的行为背上高额的罚款。而对那些偶尔犯错误的人来说会更为宽容。新处罚措施提出了两项变更,一种是对收取和偿还增值税利息的方式,另一种是对滞纳金的罚款。迟交申报延迟提交的罚分阈值将根据您的提交频率而有所不同。税局不会因迟交申报而直接受到处罚,而是会在累积到特定阈值时,才会触发罚款。每错过一次申报提交期限,都会触发一个积分的积累。一旦达到罚款阈值,将面临200 英镑的罚款,并为随后的每次延迟提交额外罚款 200 英镑。逾期缴纳新增的罚款费用取决于“付款到期日后的天数”并且如果增值税逾期缴纳,HMRC 还将从付款逾期之日起至全额付款之日收取滞纳金。逾期付款利息按英格兰银行基准利率加 2.5% 计算。总的来说,卖家如果遭到处罚,最后应缴的金额=欠税金额+利息+罚款。根据目前的defaul tsurcharge(违规附加费制度),当事人若是涉及到以下的迟报迟缴VAT的行为,就会被税局记录为"default"(未履行税务责任):1)当事人没有在期限内申报VAT2)税局没有在期限前收到当事人的VAT税金而如果当事人被记为"default”的话,根据不同的情况将可能会需要支付“surcharge”(附加费)被记了default的当事人,一般就会进入为期12个月的"surchargeperiod"(附加费周期);如果当事人在这个周期内又被记了一个default,那么当事人的"surcharge period”又会再被延长12个月的时间;并且,当事人根据下面各自相应的情况,还可能需要支付额外的附加费(也就是除了支付VAT欠款之外的另一笔附加费用):对于持有英国VAT税号的卖家(无税务代理需要自主申报)来说,除了要按规定尽早的找到适合自己企业的MTD软件商,还要找个税务专业性且具有高度责任心的人来处理企业的税务申报和缴纳税金,不然经常错过申报和缴纳税款会让自己的企业背上高额处罚。文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/162111标签:行业动态 VAT 新政\/功能 政策 海关 知道 注册vat波兰 注册波兰vat vat registered
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  • GST生效后致命错误频现,卖家该如何规避下架、账号被封等风险?

    7月1日起,澳大利亚GST正式生效,然而自GST生效以来,有一批卖家因为物品所在地标注错误等原因导致产品刊登下架、账号被限制、冻结等不良后果,那么卖家该如何合理规避呢?根据澳大利亚GST的相关规定,从2018年7月1日开始,对于在eBay所有站点上销售的物品,如果符合下述所有条件,那么买家将在结账时额外支付10%的商品及服务税(GST):1、物品所在地是澳大利亚之外的任一地点;2、物品收件地在澳大利亚境内;3、订单售价(含运费)小于或等于1000澳币。众所周知,澳大利亚从7月1日起开始征收GST税,卖家朋友对此心知肚明,然而此后却有不少卖家因为填错物品所在地刊登要求而中招,导致受到刊登下架、账号限制或冻结等惩罚,甚至面临被举报及税务合规调查的风险。那么,卖家该如何合理规避此风险呢?1、使用准确的城市及国家信息描述物品所在地;2、准确地表述物品所在地(不能所在地显示在英国,却从中国发货);3、准确地表述物品所在地与物流方案表述中的所在地,这两个地方要一致(不能所在地在英国,物流方案中显示的却在中国);4、如果使用直邮物流方案,则应当将物品发出的地点(比如中国)作为物品所在地;5、如过使用澳大利亚海外仓发货,当遇到缺货的情况时,卖家应当通知买家并取消交易,并且卖家不应当从其他地方发货(比如从中国发货)。以上5点建议仅供卖家朋友参考,希望可以帮助卖家规避风险,减少损失!文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/3366标签:GST 下架 账号被封 澳大利亚 gst 澳洲 澳洲 gst gst澳洲
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  • GMC的税费信息如何设置?

    创建了GMC帐号之后,我们需要完善账号内的一些基本设置,其中就包括了税费设置。这篇文章就跟大家分享GMC中的税费设置是怎么操作的?不同销售地区的税费设置又有哪些区别?由于不同国家的税收政策不同,税费的设置不同,主要有三种:• 在GMC帐号级设置税费或商品Feed的 [tax]属性添加税费信息(美国)• 不需要在GMC中设置税费信息,[price] 和 [tax] 属性中都不应包含任何税费,例如增值税、销售税或进口税;需要在网站结算页面上显示税费信息,让用户知道购买商品所需的全部费用(加拿大)• 在[price]属性中提供商品价格,包括各种税费如增值税、商品及服务税,并确保着陆页价格与商品数据中的价格一致。不要使用[tax]属性。(阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、智利、哥伦比亚、捷克、丹麦、法国、德国、香港、爱尔兰、印度、印度尼西亚、以色列、意大利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、荷兰、挪威、菲律宾、波兰、葡萄牙、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、瑞典、瑞士、台湾、泰国、土耳其、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国、越南)如果销售地区不是美国,账号层级的税费设置呈现以下界面:根据三种税费设置特点来看,我们可以知道需要在GMC中用到税费设置功能的只有销售地区包括美国的账号,所以接下来就以美国账号为例演示如何设置税费。税费设置可以在账号级和[tax]属性中设置,在[tax]中设置的税费会覆盖账号级的税费设置,所以我们可以在账号级设一个适用于大多数产品的税费信息,如果有个别产品税费信息比较特殊,可以在[tax]中另外再设置。在[tax]中设置主要是在feed表格或网站后台操作后抓取数据的方式,所以不涉及到GMC上的操作,所以GMC税费设置操作主要是账号级税费设置,所以这里就分享GMC账号级的税费设置流程。1.打开GMC,点击右上角设置按钮,找到工具栏TOOLS中的Sales Tax并打开2. 税费设置页面会出现美国的各个州,我们可以针对不同的洲设置不同的税费信息。如果我们的商品是免税费,就按默认[select none]。也可以“select all”然后自定义税率为0%。,并且不勾选[taxable]就目前来说,大多数网站都是免税费的,所以税费设置相对简单。3.如果我们针对所有的洲都收税,就点击“select all”,如果我们的税费是根据美国官方的税收政策设置的,就选择[Google-determined sales tax(Automatic setup)]就好(谷歌根据买家所在位置税收政策计算得来);如果不是,就选择第二个自定义税费[Custom sales tax(Manual setup)]并填写税率;另外勾选最后的[taxable]“应税”4.如果我们只针对个别州收取税费,那么只需要打开要收取税费的州的按钮并填写税费信息即可本文图片来源:Google Merchant Center (来源:孙谦) ​ 收录于以下专栏 Google Merchant Center专栏 2 个内容 · 0 人关注 查看专栏 标签:GMC的税费信息如何设置? 孙谦 谷歌GMC Google Google Analytics 果歌观 政策
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  • Etsy卖家注意!明年1月起,不更新纳税人信息可能被封号

    Etsy近日发布公告表示,若卖家不在2022年1月前审查并更新店铺账户纳税人信息和地址信息,账户将有可能被冻结:“自2022年1月起,未按要求进行纳税人信息和地址录入的店铺或将被冻结。为了确保卖家的销售及提款不受影响,请务必在截止日期前更新/检查店铺的纳税人身份信息及地址。”据悉,受新的税收法规影响,从2022年税收年开始,Etsy需要向国税局告知其代替卖家处理的600美元以上订单详细交易情况。另外,包括Etsy和PayPal这样的平台及支付商必须为通过其出售(或完成支付)价值2万美元的商品以及完成至少200笔交易的卖家签发IRS 1099-K表。虽然公告时间写明大限日期是明年1月,但今年12月初,就有卖家在论坛表示自己账号被冻结。一则名为“税号问题导致我店铺Listing被冻?”的帖子写道:“入驻Etsy一年了,还没有完全掌握平台的运营知识。但我一收到平台发出的税务相关邮件,立马就联系了店铺运营经理,也更新了EIN号码,可不知为啥,Etsy方不认可(这一更新),并冻结了我的店铺账户,所以我又更新了我的SSN,通过批准后,似乎一切如初,所以listing都处于正常状态。但仅仅过了几个小时,Etsy就停用了我店铺所有listing。尽管也听说过有别的卖家因为税号问题,店铺被迫暂停运营,但也没听说谁的店铺因为税号问题listing全被停用了啊?在这种情况之下,我还能采用什么措施来挽救?难道只能等Etsy回复吗......”另一位有着相似遭遇的卖家发帖表示,“......我所填报的信息都是准确无误的,但还是在在一年中最多订单的时候(被封号),太让人沮丧了。”甚至还有入驻Etsy超10年的无违规记录卖家,因为所有listing被停用而无奈到“泪流满面”更糟糕的是,这些卖家似乎无法联系到Etsy的官方客服——“我不知道怎样才能联系到Etsy,发邮件说是无法显示,电话又打不通......”。外媒表示,截止发稿日,并无Etsy的官方工作人员出面为卖家答疑解惑。但可以肯定的是,入驻Etsy的卖家,应尽快处理账户税务人的相关信息,以免被“殃及池鱼”。 (来源:北美电商观察) 以上内容源自外媒,由雨果跨境后台编辑整理汇总,其目的在于收集传播行业新闻资讯,雨果跨境不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,如有侵权请联系删除。特此声明! 标签:Etsy卖家注意!明年1月起 不更新纳税人信息可能被封号 Etsy 市场观察 封号 税务 北美电商观
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  • EORI税号失效?英国脱欧致eori税号失效该如何应对?

    有多少人和小编我一样,每天追“英国何时脱欧”这部大剧? 让我们回顾一下——前情提要:3月底,英国议会对首相特蕾莎梅所提交的脱欧协议进行投票,并再度否决该协议;我们再看看下集预告:4月9号,也就是今日,特蕾莎梅将与德国总理默克尔及法国总统马克龙会晤;4月10号,欧盟领导人将在欧盟特别峰会上围绕是否同意英国延期脱欧进行协商。脱欧形式一时间风云变幻,如果英国与欧盟无法在4月12日之前达成新协议的话,英国将极有可能在4月12日迎来无协议脱。 且不管“英国何时脱欧”能够迎来大结局,今天我们先聊一下,如果英国真的无协议脱欧了,作为跨境老司机的你,可能需要注意点什么?首先,如果英国在4月12日无协议脱欧,那么从2019年4月13日起, 英国所签发的Economic Operator Registration and Identification (EORI)号码将无法在欧盟国家使用。也就是说,对于使用海外仓的卖家,如果你的EORI号码由英国签发,那么在英国无协议脱欧之后,该号码将失效,无法继续在其他欧盟国家清关使用。在此提醒各位卖家,及时了解英国脱欧进展。此外,卖家应注意合理安排和调整库存,以免因为英国签发的EORI号码失效而影响货品清关,而导致断货。其次,如果英国无协议脱欧,那么将可能对不超过135英镑进口到英国的物品征收进口增值税( Import VAT)。卖家有两种方式申报和缴纳进口增值税:其一,通过英国皇家税务与海关总署(HMRC)的全新线上服务系统注册、申报和缴纳应付的进口增值税,其二,由物流运营商代付。也就是说,所有商业专线包裹以及直邮包裹都会面临严格审查,卖家将可能被要求注册申报和缴纳进口增值税,并在包裹上填写其识别码,英国海关将检查相关的进口包裹是否符合要求。不符合要求的包裹将可能无法投递到英国买家手中,或买家将可能被要求支付额外的税费。 这就不可避免地导致包裹的投递时效极不稳定,进而导致物品未收到纠纷(INR Case)激增,影响卖家的货运表现。很多卖家对这种情况提出了担忧:如果英国真的脱欧了,我的商业专线包裹以及直邮小包订单由于英国海关的原因,导致无法及时清关从而影响我的货运表现怎么办呢? 小编要大声的说一句:各位老铁无需担忧!eBay正在针对上述可能出现的脱欧清醒进行研究,如英国无协议脱欧,eBay将可能会出台相应保护政策,对填写正确物品所在地的卖家提供必要的保护。当然,如果卖家提供的是虚假的物品所在地,那么将不在保护政策之列,并且账号有可能由于货运表现差而受到限制。再次提醒各位卖家, 请立刻采取行动调整英国海外仓非合规刊登,否则将无法受到政策保护哦。(来源:eBay)文章来源:https://www.ikjzd.com/articles/21503标签:EORI税号 英国脱欧
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    一、产品服务1、信用评分1)为客户细分/渠道定制。2)第12代评分模型。3)10,000 多个数据输入到模型。4)传统和机器学习技术。2、欺诈评分1)针对独特的欺诈类型。2)欺诈模型的 2,000 多个数据输入。3)机器学习和替代数据。3、负担能力评估1)每个产品都独一无二。2)多种方法(包括债务收入、收入支付和完整预算)。4、即时决策和线路报价1)95% 以上的贷款申请完全自动化。2)基于直接信用和负担能力测试的额度。3)在几秒钟内确定信用。5、欺诈与验证1)算法验证。2)模糊匹配、跨交易欺诈检测。3)模式匹配和链接分析。二、优势1、金融知识Elevate致力于为学生和社区成员提供金融知识和技能,帮助他们做出明智的终生财务决策。2、健康与保健Elevate在社区中提供资源和支持,以确保每个人都拥有健康和健康的基础,从而茁壮成长。3、志愿服务Elevate每年为所有全职员工提供 16 小时的志愿者时间,以便他们可以在社区中做志愿者。鼓励员工在促进教育、金融知识或健康和保健的组织中利用他们的时间。4、多元化和包容性Elevate拥有一个多元文化网络,支持来自不同背景的所有员工。Mosaic 员工资源组主办Elevate的技术女性论坛、LGBTQ 员工资源组、技术女性员工资源组和 Salute 军事员工资源组。Mosaic 每年还举办数十场员工活动和聆听会议,包括排灯节庆祝活动、黑人历史月和西班牙裔传统月。标签:Elevate vat卖家成长 卖家vat成长 法国vat注册价格
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  • DHL到欧洲国家都要IOSS、VAT税号和EORI号吗?

    近期由于联邦快递欧美地区都爆仓较为严重,时效或多或少有所延误,因此原本选择走联邦快递到英国的Jeff改走了DHL国际快递。和联邦快递有所不同的是,咱们通过DHL发货到英国需要提供税号,这下Jeff就有点不明所以了,此前也走过DHL到英国怎么没有说要提供税号呢?这次为何要呢? 相信很多遇到此类问题的朋友都想知道答案,接下来,百运网将为大家详细解答,希望对大家有所帮助! 首先,小编要告诉大家的是,如果咱们的收件人是个人的话,确实不需要提供税号,如果收件人是企业,那么必须要提供税号,否则无法清关。 接下来,说说需要提供的税号是什么?大致有IOSS、VAT税号和EORI号。 IOSS:2021年7月1日欧盟取消低价值(22欧元以下)的进口商品免税政策,创建的进口计划,对价值不超过150欧元的货物,推出的增值税申报简化方案——进口一站式服务(IOSS),卖家需要申请一个单独的IOSS的增值税识别号码。一般而言,价值不超过150欧,用IOSS可以快速清关,无需提供EORI号。 VAT税号,相信大家都不陌生,做欧洲市场的跨境电商朋友都知道。VAT全称为Value Added Tax,是欧盟国家常用的售后增值税,即货物销售价格的利润税。它适用于在欧盟境产生的进口、商业交易以及服务行为。 EORI(Economic Operator Registration and Identification)号是在欧盟国家之间有经济活动,尤其是有进出口贸易行为的个人/企业必备的一个登记号。那么,这个EORI跟VAT税号有什么区别呢?VAT号和EORI号都是跨境电商在欧盟国家展开正常贸易时候,必须要注册的,EORI号用于商品货物的清关,而VAT号用于缴纳关税、进口增值税,以及销售VAT的纳税申报。 而且,但货物价值大于150欧,建议注册VAT税号,缴纳进口增值税和关税,需提供EORI号。 以上便是本期百运网为您分享的全部内容,若您还有任何国际物流方面的服务需求,请咨询百运网官方客服。标签:欧盟vat 英国注册vat要多久 什么叫做vat
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