欧洲VAT基础知识大全,快速Get!

欧洲市场广阔,购买力强,一直是一个值得开拓的宝地。其中税务合规VAT是跨境卖家绕不开的话题,逸居海外给大家整理欧洲VAT知识大全,供大家学习参考:一、什么是VAT欧洲增值税(VAT)是针对消费者支出征收的一个税种。它由增值税注册卖家就其在欧洲境内的销售征收,并通过增值税申报缴纳给国家税务机构。是否缴纳增值税需要根据公司注册地,欧洲各国的增值税起征点,是否在当地有库存等条件而定。二、怎么计算VAT1

欧洲市场广阔,购买力强,一直是一个值得开拓的宝地。其中税务合规VAT是跨境卖家绕不开的话题,逸居海外给大家整理欧洲VAT知识大全,供大家学习参考:

一、什么是VAT

欧洲增值税(VAT)是针对消费者支出征收的一个税种。它由增值税注册卖家就其在欧洲境内的销售征收,并通过增值税申报缴纳给国家税务机构。是否缴纳增值税需要根据公司注册地,欧洲各国的增值税起征点,是否在当地有库存等条件而定。

二、怎么计算VAT

1.进口部分:

进口税 = 进口增值税 + 进口关税

进口增值税 = (申报货值 + 头程运费 +关税)X 20% (这是商家可以退回)

进口关税 = 申报货值 X 产品税率

2.销售部分:

这里都用英国标准税率(Standard Rate)为例哦~

销售增值税 = 定价 (税前价格) X 20%

3.市场销售价格(含税)

=定价(税前价格) + 销售增值税

=定价(税前价格) +定价 (税前价格) X 20%

=定价(税前价格) X 1.2

换句话说,销售增值税=市场销售价格 / 1.2 X 20%= 市场销售价格 / 6 (上缴的VAT,实为市场售价的1/6)

三、各国VAT税率及申报周期

四、哪些卖家需要注册VAT?

1.向欧盟/英国进口商品;

2.将商品储存在欧盟/英国;

3.向欧盟/英国企业买家销售商品;

4.向位于超过“远程销售起征点”的另一个欧盟国家/地区的欧盟买家销售商品(仅限注册地在欧盟的卖家);

5.在欧盟/英国成立公司的卖家向该国家销售商品。

五、怎么注册VAT

逸居海外税务合规服务致力于为客户提供准确、及时的税务咨询和注册申报服务。本土专业税务师团队专业注册,时效保证,将确保客户税务合规,遵守当地税法法规,减少风险。

六、不注册VAT有什么后果

1.无法正常绑定店铺,无法发货销售商品;

2.将无法享受进口增值税退税;

3.无法向客户提供有效的VAT发票;

4.补缴税金和利息,面临巨额罚款。

七、注册VAT的优势

1.合理纳税:在海外销售过程中合规纳税,遵守当地税法规定。

2.发票开具:有助于提高销售的透明度和可信度。对于购买方来说,购买具备增值税发票的商品或服务,可以享受税务方面的抵扣和优惠政策。 3.减少税负:一些国家或地区对跨境交易征收的增值税或类似税种,超过一定门槛后,可以申请退税或返还部分增值税。减少税负。 4.电商平台:没有当地国家的VAT税号,跨境电商平台可能限制销售权限。拥有有效VAT号,更易通过电商平台的审核, 防止账号被封,帮助在其平台发展业务。

八、VAT下来后还需要做什么?

1.上传VAT税号绑定到对应的电商平台上。

2.纳税申报和缴纳税款:跨境卖家确保按时向目的国家税务机关提交纳税申报表,并缴纳应缴的VAT税。

3.亚马逊平台代扣代缴后依然需要上传销售报表进行申报。

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