英国vat怎么申报合规?

很多卖家在初期的时候因为对于英国vat的申报处于懵懵懂懂状态,遭遇很多很艰难的时刻,于是现在就有很多的卖家会进行提前的询问,例如英国vat怎么申报合规这个问题,就是很多卖家关心的。今天跨税云就以英国vat怎么申报合规这个问题来为大家进行讲解。要知道英国vat怎么申报合规这个问题,卖家得首先明白英国vat都有哪些申报类型?零申报:如果税号下来后卖家还没有开始销售,这一季度没有产生进口和销售行为,那么

很多卖家在初期的时候因为对于英国vat的申报处于懵懵懂懂状态,遭遇很多很艰难的时刻,于是现在就有很多的卖家会进行提前的询问,例如英国vat怎么申报合规这个问题,就是很多卖家关心的。今天小编就以英国vat怎么申报合规这个问题来为大家进行讲解。

要知道英国vat怎么申报合规这个问题,卖家得首先明白英国vat都有哪些申报类型?

零申报:如果税号下来后卖家还没有开始销售, 这一季度没有产生进口和销售行为,那么申报时两者都是0,就是通常所说的零申报。

20%税率申报:如果开始销售, 发货到英国去已经交过了进口税, 那么这一季度不论有没有销售额,都可以进行抵扣,退税抵扣或者是少交。再强调一点的是,退税抵扣或者是少交的情况前提是必须能提供C79文件或者C88文件,不然所有的销售税只能全交。

7%左右税率申报:年销售额小于15万英镑,可以让税代申请低税率申报,这种申报方式就不能抵税。

除此以外,再给大家说一下关于英国VAT两大雷区,踩到了后果不堪设想......

(一)不能租别人的增值税号码!

首先,租用行为本身就涉嫌违法。 作为跨境电商的高端人群,我们来优雅地科普一下增值税的法律基础。 在英国, 根据英国增值税法案( UK VAT ACT)、增值税法规要求,以及欧盟远程销售(EU Distance Selling Regulation)要求,只要海外卖家符合了下面任一情况,就必须注册英国增值税(VAT),并依法申报和缴纳增值税:

1. 物品所在在英国,且销售给英国的个人消费者;

2. 物品所在国在欧盟境内除英国外的其他成员国,且销售给英国的个人消费者的销售额在一个自然年(calendar year)中超过70,000英镑。

所以,符合上述要求的卖家,根据相关法律要求是必须注册、申报和缴纳增值税。租用他人的增值税号码显然是违法的行为。

然后,我们科普一下违法的后果,大家应该都听说近期各大平台都相继发出邮件, 要求符合条件的卖家提供增值税号以及相关文件了吧?

这里重申一下, eBay的英国增值税政策:

■ 提供合规的英国增值税号码;

■ 提供正确的用以注册该增值税号码的公司或个人名称;

■ 按时申报和缴纳税款。

卖家可以通过“我的eBay-账户-商业卖家偏好設定-在检视物品页显示卖家资料”中填写或修改增值税号码,以及公司信息。

若经查看,卖家使用了他人的增值税号及信息, 或显示的公司/个人信息和增值税不符,那么将面临物品下架、账号以及关联账号受到限制等后果。

所以, 租用增值税号行为不可以, 后果很严重!一经查处, 要赔上多年经营的账号。

(二)不按时申报缴纳应付的税款

这里有个概念的错误:英国销项增值税是一种流转税,向消费者征收,所以,这个税款应该在刊登物品的时候就包含在内了;那么当买家购买该物品的时候,也一并付了增值税。

而卖家是代替HMRC收取了增值税,所以本来就应该申报并缴付给HMRC。因此,销项增值税并不是从自己的腰包里额外掏出20%啊喂。

英国增值税报税周期为3个月,卖家应该在报税日期截止前完成税务申报以及付款。通过登录HMRC官网,卖家可以查到自己的增值税申报截止日期。

最后,eBay将可能在法律允许的范围内,配合税务机关调查,并分享销售数据。

你猜,HMRC知道你晚交税、少交了税费会怎样?根据目前的规定,HMRC可以征收应付税费以外的附加费用,以及罚款。附加费最高可达该税务周期内应缴费用的15%;罚款可高达应交税费的100%。


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