亚马逊税务申报具体怎么算?低税率和标准税率有什么区别?
易辰国际 2019-11-03 11:00:00
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VAT税号是普遍在欧洲使用的增值税总称。也有指货物售价的利润税的说法。该税务的主要使用条件便是货物进入英国或者货物在欧洲等国家储存或销售。因此在跨境电商时,这个税号是必须要使用到的。

税号的注册现主要针对欧盟跨境电商出售,不管销售金额的大小,只要在欧盟海外仓或许FBA有存货,通过渠道出售,就需要注册VAT税号。也就是说跨境电商卖家需要在仓储所在国进行税务挂号,依据欧盟各地申报方针,进行请求VAT 账号,并依照当国的税务规则,进行月度、季度、年度进行税务申报。

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对于通过亚马逊物流储存且从欧盟境外进口的商品,亚马逊需要留存任何IEN的记录。英国税务海关总署可能会要求我们分享任何记录的IEN。如果申报错误或者延误申报,可能会要求支付应缴金额的10%罚款,最多不超过2.5万欧元;如果延误付款,有每月滞纳金额1%的罚款。

  亚马逊欧洲站vat中,低税率(Flat VAT)和标准税率(Standard VAT)有什么区别?

  1、标准税率Standard VAT

  通过标准税率申报,可以抵扣进口增值税,即在假定所有出口商品均能全部销售的情况下,实际缴纳税费即为销售额×20%; ?即在此情况下,可以进行的筹划的关税及进口增值税的缴纳比例,也就是货值的基本预估。

  2、低税率(Flat VAT)

  申请平税申报需要符合一定的条件:

  1、年销售额,首年必须低于15万英镑,次年必须低于23万英镑;

  2、每季度进口货值(C79×5)必须大于或等于250英镑;

  3、进口货值与当即销售额的比重必须大于或等于2%;

  在平税申报的情况下,不可以抵扣进口增值税,因此进口增值税缴纳的货物估值是重点,如果利润率低,申报货值高,那么平税申报的税务成本也是可能超过标准申报的。

如果偷税漏税,那么被查询到则需要缴纳20%到80%左右的税款。特别严重的情况是账号冻结、店铺关闭、信用拉黑等情况。

卖家假如想长远在亚马逊渠道上经营,必须依照规则,如实申报税务。这一点尤为重要。若不如实提交数据资料,等到该国税局稽查的时候被抓到,想忙羊补牢都晚了。

 


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